Atti amministrativi

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Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale
num.part. 59 del 06/03/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE DI € 271,36 IVA INCLUSA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.p.A RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS METANO ALL'IMPIANTO COMUNALE CAMPO SPORTIVO.
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale
num.part. 58 del 06/03/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE DI € 24,71 IVA INCLUSA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.p.A. RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE MATERNE -MESE DI DICEMBRE 2018-.
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale
num.part. 57 del 06/03/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE DI € 1.092,19 IVA INCLUSA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.p.A. RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE ELEMENTARI -MESE DI DICEMBRE 2018-.
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale
num.part. 56 del 06/03/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 435,88 IVA INCLUSA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.p.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO ALLA SCUOLA MEDIA-MESE DI DICEMBRE 2018-.
Determinazioni 2 Servizio - Economico Finanziario
num.part. 12 del 06/03/2019
Liquidazione fattura alla ditta EUROWEB TECNOLOGY di Leo Giuseppe per lavori di riparazione PC HP INTEL INSIDE PENTIUM in dotazione all'Ufficio Tributi.

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